中國移動通信集團公司(簡稱“中國移動通信”)是2000年4月20日成立的國有重要骨干企業(yè),注冊資本為518億元人民幣,現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模超過5000億元。中國移動通信擁有全球第一的網(wǎng)絡規(guī)模和客戶規(guī)模,連續(xù)6年入選《財富》雜志世界500強,最新排名第202位,是北京2008年奧運會合作伙伴。 中國移動的客戶規(guī)模和網(wǎng)絡規(guī)模雙居世界首位,近年來,中國移動為提高管理水平下了很大的力氣,取得了良好成果!秮喼挢斀(jīng)》雜志連續(xù)兩年將中國移動評為最佳財務管理中國公司,同時中國移動也被《亞洲貨幣》雜志評為“2003年最佳財務管理中國公司第一名”。 市場爭奪焦點從客戶數(shù)量向客戶質量的轉變,要求中國移動要以市場需求為導向,立足市場調查和科學分析預測,實行市場、業(yè)務、投資、財務、資金等各方面綜合配套的全面預算管理。目前中國移動省級分公司都已經(jīng)陸續(xù)著手或已經(jīng)開始實施全面預算管理。但是在實施全面預算管理中,如何圍繞效益指標突出經(jīng)營結果,逐步實現(xiàn)由內部管理考核指標向外部客戶感知評價指標轉變,更好地發(fā)揮績效考核的作用,將是中國移動企業(yè)全面預算管理要面對的重大課題,而深圳移動的全面預算管理就是中國移動在建立企業(yè)全面預算管理體系方面的最佳實踐。 企業(yè)簡介 中國移動廣東公司深圳分公司隸屬于中國移動通信集團廣東分公司,于1998年1月正式注冊成立,1987年11月18日在我國最早開通移動電話業(yè)務,下設福田、羅湖、南山、龍崗、寶安、鹽田6個區(qū)公司,200多個職能部門。深圳移動是中國移動最大的市級分公司,擁有100多萬客戶,年營業(yè)收入30多億元。 深圳移動應用的EAS預算系統(tǒng)內共229個成本中心參與預算管理日常業(yè)務,1023個用戶參與預算申請和報賬業(yè)務,實現(xiàn)了涵蓋市場、非市場、投資項目的全面預算管理,預算與報賬,內部控制,MIS合同管理對接形成全流程的管理體系。深圳移動的1-2級成本中心如圖: 管控模式與IT戰(zhàn)略 管理思路 深圳移動預算管理方案著眼于精細化預算管理,總體思路概括為: 樹立1個理念 明確2個方向 解決3個難題 整合4個系統(tǒng) 實施5大管理手段 流程與授權滿足SOX 404的內控管理標準 全面預算管理體系
在深圳移動預算管理方案中,引入精細化預算管理模式,在整個執(zhí)行過程強調了全公司預算、全面預算、全員預算管理;及時跟蹤反饋預算項目執(zhí)行進度,管理細化到項目開展、執(zhí)行、調整直至完結;完善了預算立項、合同簽訂、成本完成、資金支付的全周期管理。 業(yè)務流程 預算管理系統(tǒng)以年度計劃為控制基礎,以精細化預算管理為核心,經(jīng)過項目申報、項目審批后,自動匯總形成成本、資金預算表;從選擇項目進行報賬開始,經(jīng)過審批、費用處理、財務付款確認這一系列的過程,形成項目的執(zhí)行及預算的執(zhí)行情況。 基于精細化預算管理的總體思路,對精細化預算管理模式的優(yōu)化將主要對下面幾個方面產(chǎn)生影響: 應用模式 信息化策略與應用方案 預算全周期管理 精細化預算管理以項目為載體,著眼于全周期管控,包含5個環(huán)節(jié)對成本進行控制和協(xié)調: 事前預測與事后分析 在傳統(tǒng)的預算科目管理模式下,對于預算的具體使用的申請前和執(zhí)行后的詳細分析是難以做到。采用精細化預算管理后,在分析層面上,可以達到下面的效果: 在項目執(zhí)行之前,通過項目預算的申報,可以掌握各種資源的投入情況,例如品牌投入情況、投入用途、投入方向等數(shù)據(jù),在執(zhí)行之前,就可以進行分析,通過分析,統(tǒng)一協(xié)調資源的使用。 在項目執(zhí)行過程中或者執(zhí)行完畢后,可以實時監(jiān)控和分析合同執(zhí)行情況、項目執(zhí)行進度,并且可以匯總成按部門、按子公司為單位的匯總表,對資源的實際使用情況進行分析,并且指導后續(xù)項目的執(zhí)行。 主要功能 全員預算管理 深圳移動預算管理解決方案依托于金蝶PORTAL技術,所有1千多個用戶在基于互聯(lián)網(wǎng)的門戶之上使用系統(tǒng),包括預算申請、費用報賬、合同付款等。用戶自動從工作流中獲取通知消息,完成本角色應執(zhí)行的審批、簽注、付款等業(yè)務。 預算基本設置 預算期間:支持年月季等預算期間和跨年的自定義期間。預算項目:支持從主數(shù)據(jù)中引入預算項目,也支持自定義。預算要素:預算的度量指標,可自由設置如金額、數(shù)量、比率等。預算模板:預算項目、要素、期間的組合。預算方案:多個預算模板的集合,用于不同場景的預算。 年度預算編制 預算編制采用類EXCEL的人性化操作風格,可以直接與EXCEL軟件互相拷貝粘貼數(shù)據(jù)。預算編制完成后將被提交到流程審批人,預算審批后作為指導年度支出計劃的憑據(jù),各成本中心可根據(jù)年度計劃的額度提出本部門業(yè)務范圍的立項申請,以使用額度資源。如果需要修改則應該使用預算調整的流程和功能。 立項預算申請 有權限的用戶提出預算申請,每筆預算均需要有立項依據(jù),根據(jù)立項號支用預算。包括:市場項目(如廣告、活動促銷等),非市場(如會議、培訓等),投資項目(如基站、網(wǎng)優(yōu)等)的預算申報。每立項要注明預算來源,投放品牌和具體用途。 借款審批 在業(yè)務發(fā)生前,業(yè)務人員向財務借款需要執(zhí)行借款流程,系統(tǒng)提供借款審批單支持這一流程,借款審批單與報銷單相關聯(lián),借款單報銷之后需要關閉借款單,若報銷金額大于或等于借款金額,系統(tǒng)自動關閉借款單,若報銷金額小于借款金額,而借款單又已經(jīng)報銷完成,需要手工關閉借款單。 報賬核銷預算 專門為電信服務行業(yè)預置了十一張報銷單據(jù),包括:借款單 /費用報銷單 /供應商付款單 /差旅費報銷單/成本費用預提單等。單據(jù)報銷必須寫明立項編號,部分單據(jù)還須寫明所關聯(lián)的合同號,單據(jù)報銷時,首先檢查立項預算申請中所獲得的預算額度,并根據(jù)工作流的定義自動尋找審批人。 費用報銷 在費用報銷時,系統(tǒng)根據(jù)當期預算和立項申請預算兩個維度進行控制: 供應商付款 供應商付款申請時,系統(tǒng)同時核銷預算立項號和付款合同號,MIS發(fā)票號,采購定單號等,以實現(xiàn)完整的流程管理。在深圳移動的應用中,有合同/無合同,框架合同/非框架合同實現(xiàn)不同的流程;并根據(jù)三大品牌,將成本指向歸集到全球通、神州行或動感地帶。 差旅費報銷 差旅費報銷單包括了多種差旅報銷費用項的內容,與借款單和預算形成核銷關系,審批時:扣減項目申報單上成本歸屬部門的已執(zhí)行金額; 成本費用預提 在電信服務行業(yè),許多工程項目如基站、網(wǎng)優(yōu)、代維等的完工進度和付款并不完全一致,如果完全按收付實現(xiàn)制管理,容易出現(xiàn)成本不實和風險年末集中暴發(fā)等問題,對于這一類的成本,應該及時預提并核減預算。 停車費報銷 根據(jù)行政及人力資源管理的制度,部分員工可按額度標準報銷停車費用。單據(jù)審批后按成本承擔部門、預算科目進行預算核銷,支持對借款單的核銷。 探親費報銷 根據(jù)行政及人力資源管理的制度,部分員工可按額度標準報銷探親費用。單據(jù)審批后按成本承擔部門、預算科目進行預算核銷,支持對借款單的核銷。 合同付款核銷 系統(tǒng)支持從MIS導入合同信息,包括合同號、項目號、主辦部門、需求部門、供應商信息、開票及付款信息等內容。在供應商付款時引用并回寫以核銷合同付款信息,所有合同編號與MIS系統(tǒng)中一一對應,便于對合同全過程的管理。 預算立項關閉 單項預算額度全部核銷完成后,應關閉該項預算并填寫相關實際工作效果。此時,預算額度已用完,工作已執(zhí)行完成,重新回顧立項最初的方案規(guī)劃、立項背景和目的、方案的具體內容與最后達成的效果進行對比,這樣的對比分析是工作業(yè)績質詢和預算考核的重要內容。 預算分析 金蝶EAS預算軟件除提供標準的預算差異分析,預算表列分析和預算項目執(zhí)行跟蹤等多種分析功能外,還支持客戶自定義的基于維度的自由分析,在分析界面展現(xiàn)上,支持分析維度的自由組合和旋轉,支持圖表結合的分析模式,以支持用戶對業(yè)務數(shù)據(jù)自由組織和分析。 應用效果與價值分析 完善了全面預算管理 優(yōu)化預算模型,改善精細化管理 規(guī)范預算調整,完善預算分析對決策的支持 完善縱向及橫向的預算管理流程,增強對各部門預算調整的控制力度。同時發(fā)揮“探測器”的功能,及時發(fā)現(xiàn)管理的缺陷與漏洞,防范企業(yè)經(jīng)營風險。